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我什么第二問的以前年度損益調整不是375而是225呢 而且第一問是應交所得稅而不是遞延所得稅 這個是因為題目提說的嗎

84784969| 提問時間:2022 09/03 02:12
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曉詩老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師,注冊會計師
學員你好 這個材料二不應該調整應交稅費-應交所得稅,無論是直接計入其他收益還是計入遞延收益,這個公司根據(jù)稅法規(guī)定收到的這個財政補貼不需要交稅的,所以這里不需要補稅哈。材料1是題目說了未扣除這個60萬的折舊費用,這就可以抵稅15,這里調整分錄是確認上抵稅。
2022 09/03 10:07
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