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老師您好!這個題的分錄應該怎么做?

84784961| 提問時間:2022 08/12 17:01
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師
您好,會計分錄如下 借:研發(fā)支出-費用化支出200 貸:銀行存款200 借:研發(fā)支出-費用化支出300 貸:銀行存款300 借:研發(fā)支出-資本化支出800 貸:銀行存款800 借:管理費用500 貸:研發(fā)支出-費用化支出500 借:無形資產(chǎn)800 貸:研發(fā)支出-資本化支出800 每月攤銷 借:管理費用6.67 貸:累計攤銷6.67
2022 08/12 17:31
84784961
2022 08/12 17:32
那為什么算出來的是555?這個分錄是怎么來的?
朱小慧老師
2022 08/12 17:36
賬面價值=800-800/10/12*9=740 計稅基礎=800*175%-800*175%/10/12*9=1295 賬面價值計稅基礎形成暫時差異=1295-740=555
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