問題已解決
老師您好!這個題的分錄應該怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,會計分錄如下
借:研發(fā)支出-費用化支出200
貸:銀行存款200
借:研發(fā)支出-費用化支出300
貸:銀行存款300
借:研發(fā)支出-資本化支出800
貸:銀行存款800
借:管理費用500
貸:研發(fā)支出-費用化支出500
借:無形資產(chǎn)800
貸:研發(fā)支出-資本化支出800
每月攤銷
借:管理費用6.67
貸:累計攤銷6.67
2022 08/12 17:31
84784961
2022 08/12 17:32
那為什么算出來的是555?這個分錄是怎么來的?
朱小慧老師
2022 08/12 17:36
賬面價值=800-800/10/12*9=740
計稅基礎=800*175%-800*175%/10/12*9=1295
賬面價值計稅基礎形成暫時差異=1295-740=555
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