問題已解決
一般納稅人月末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額大于銷項稅額,分錄怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,同學(xué),進(jìn)項稅額計入“應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額”,銷項稅額計入“應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項稅額”,即可,進(jìn)項稅額大于銷項稅額,當(dāng)月無需繳納增值稅
2022 06/22 14:02
閱讀 154