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這道題的答案是不是錯誤的,一般納稅人進項稅要抵扣怎么會入到成本里面

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84784996| 提问时间:2022 06/15 20:45
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 食堂的進項稅額不可以抵扣的
2022 06/15 20:46
84784996
2022 06/15 20:47
為啥不是180*13%?
bamboo老師
2022 06/15 20:48
增值稅要按照計稅的價格計算
84784996
2022 06/15 20:50
職工食堂屬于集體福利,自營產(chǎn)品領(lǐng)用視同銷售嗎
bamboo老師
2022 06/15 20:51
職工食堂屬于集體福利,自營產(chǎn)品領(lǐng)用視同銷售
84784996
2022 06/15 21:32
226的工程物資領(lǐng)用是視同銷售的嗎?
bamboo老師
2022 06/15 21:33
226的工程物資領(lǐng)用不是視同銷售? 是為了在建工程購入的
84784996
2022 06/15 21:33
沒懂分錄那筆分離出來的增值稅是銷項稅額呢
bamboo老師
2022 06/15 21:38
最后一筆分錄 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? 26 這個就是銷項稅額啊
84784996
2022 06/15 21:39
這個數(shù)據(jù)是計稅價格200*13%得出來的嗎
bamboo老師
2022 06/15 21:42
是的?是計稅價格200*13%得出來的
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