問題已解決
公司從注冊開始一直未經(jīng)營,現(xiàn)在需要注銷,在填寫清算報告時,實收資本沒有,清算報告上是寫0嗎?資產(chǎn)負債表里未分配利潤是負數(shù),清算報告上也是寫負數(shù)嗎?
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你好,是的按照報表填寫就可以!
2022 05/30 22:36
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2022 05/30 22:41
那其他應(yīng)付款貸方余額是沒有發(fā)給法人的工資,這個算是應(yīng)付福利費嗎?
潘潘老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/30 22:43
你好,沒發(fā)的不能記入費用!
潘潘老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/30 22:44
也不能算福利!應(yīng)該是職工薪酬才對!如果不發(fā)是不能計算費用的!
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2022 05/30 22:51
是做了計提工資的,然后從應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款去了,這種情況填負債清償損益明細時,這個金額是應(yīng)該填應(yīng)付職工薪酬還是其他應(yīng)付款呢?
潘潘老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/30 22:52
同學!進入應(yīng)付職工薪酬
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2022 05/30 23:00
不是? 我沒很懂,會計那邊返回來的記賬憑證是先計提的:借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬。然后又做了一個發(fā)放:借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款??墒清X又沒有發(fā)給法人,就導致了現(xiàn)在賬上其他應(yīng)付款還有余額。
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2022 05/30 23:02
然后我們寫清算報告的時候就不是很明白,這個金額到底應(yīng)該填應(yīng)付職工薪酬還是其他應(yīng)付款了。
潘潘老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/30 23:45
你好,按實際發(fā)生業(yè)務(wù)應(yīng)該是屬于應(yīng)付職工薪酬啊,本身就是要發(fā)的工資!實際不應(yīng)該做其他應(yīng)付款的!
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