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小規(guī)模納稅人,之前沒有做賬一直是只報稅,現(xiàn)在補(bǔ)賬 發(fā)現(xiàn)之前報稅時沒有把應(yīng)交的增值稅免稅額寫進(jìn)收入,現(xiàn)在做賬時導(dǎo)致有差異,現(xiàn)在我這邊做賬,這個應(yīng)交的增值稅免稅額該怎么處理呢
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小規(guī)模納稅人,之前沒有做賬一直是只報稅,現(xiàn)在補(bǔ)賬 發(fā)現(xiàn)之前報稅時沒有把應(yīng)交的增值稅免稅額寫進(jìn)收入,現(xiàn)在做賬時導(dǎo)致有差異,現(xiàn)在我這邊做賬,這個應(yīng)交的增值稅免稅額該怎么處理呢
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