當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年因記賬錯(cuò)誤少記錄一項(xiàng)收入,導(dǎo)致所得稅少交了,在今年三月份更正了去年四季度的所得稅報(bào)表并繳納了所得稅,那在去年的年報(bào)中我還需要加上這個(gè)數(shù)嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答您好,您去年的四季度的所得稅報(bào)表,那年報(bào)中是需要修改的。
2022 05/11 10:25
84785000
2022 05/11 10:27
怎么改呢,我要把這個(gè)數(shù)加到未分配利潤(rùn)里嗎
84785000
2022 05/11 10:29
那對(duì)應(yīng)的科目我應(yīng)該記到哪里
李霞老師
2022 05/11 10:32
您好,您正常那個(gè)收入啊,你應(yīng)該做到第四季度的憑證里面,所以你就會(huì)修改你第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表,那么你今年年報(bào)的時(shí)候,咱比著去年的財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)申報(bào)就可以的,他就不牽扯到今年的賬務(wù)處理了。
84785000
2022 05/11 10:37
不改四季度直接改年報(bào)行嗎
84785000
2022 05/11 10:38
那我四季度沒(méi)有交那個(gè)所得稅怎么處理
李霞老師
2022 05/11 10:39
你好,同學(xué)你,哦你是這樣,那你可以不改第四季度,我明白你的意思了,你是直接改的匯算清繳對(duì)吧?那你直接在今年的時(shí)候借應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
84785000
2022 05/11 10:42
對(duì),我直接改的匯算清繳,我現(xiàn)在就是糾結(jié)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)里的數(shù)還改不改
84785000
2022 05/11 10:44
不對(duì),說(shuō)錯(cuò)了,
84785000
2022 05/11 10:44
不好意思老師
李霞老師
2022 05/11 10:46
你好,你我我就說(shuō)這個(gè)事兒哈,你改,你最好把第四季度的一塊兒改了,然后再改年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表。
84785000
2022 05/11 10:46
四季度的所得稅申報(bào)表改了,財(cái)務(wù)報(bào)表里利潤(rùn)表也改了
84785000
2022 05/11 10:48
就是年報(bào)的利潤(rùn)表里所得稅費(fèi)用這一項(xiàng)我要不要加上這個(gè)數(shù)
84785000
2022 05/11 10:48
因?yàn)槲沂窃诮衲耆路菁拥?/div>
84785000
2022 05/11 10:48
三月份交的
李霞老師
2022 05/11 10:49
你好同學(xué),你那個(gè)不重要了,你做到今年就可以了,那個(gè)報(bào)表里不需要體現(xiàn)的。
84785000
2022 05/11 10:52
那就是年報(bào)和匯算清繳就不一致了沒(méi)關(guān)系嗎
李霞老師
2022 05/11 10:55
你好,年度的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳報(bào)表不一致,這很正常的。
李霞老師
2022 05/11 10:55
而且你這個(gè)嗯,本身也是在今年交的錢(qián),所以也沒(méi)必要體現(xiàn)在那個(gè)利潤(rùn)表里面的。
閱讀 155
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多- 今年繳納去年的企業(yè)所得稅在報(bào)表中如何填列?我說(shuō)的是匯算清繳繳納的去年的企業(yè)所得稅 1111
- 去年所得稅金額年報(bào)需要調(diào)增,那去年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)中所得稅費(fèi)用我填寫(xiě)調(diào)增后的金額? 91
- 老師您好,我們?nèi)ツ暧刑潛p,今年報(bào)四季度所得稅的時(shí)候,就可以彌補(bǔ)去年的虧損,是嗎?報(bào)今年所得稅年報(bào)的時(shí)候,也可以彌補(bǔ)去年的虧損,是嗎?前年的虧損也可以是嗎? 412
- 去年所得稅多計(jì)提了今年所得稅匯算清繳調(diào)整過(guò)來(lái),那今年申報(bào)的年報(bào)表是按去年多計(jì)提的申報(bào)嗎? 422
- 去年的收入做錯(cuò)了,導(dǎo)致所得稅收入大于增值稅收入,應(yīng)該改去年的報(bào)表還是在今年調(diào)賬 810
最新回答
查看更多- 超市開(kāi)的預(yù)付卡,不征稅的,可以抵扣嗎 昨天
- 母公司12月31日支付了投資款給子公司,母公司長(zhǎng)期股權(quán)投資增加了金額,子公司1月才收到投資,所以在12月沒(méi)有做賬。母公司編制合并報(bào)表的時(shí)候,這個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資要怎么抵消? 昨天
- 老師 我想問(wèn)下交易性金融資產(chǎn)的應(yīng)收股利在核算的時(shí)候?yàn)槭裁窗渌泿刨Y金 昨天
- 在賣(mài)出使用過(guò)的轎車(chē)時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 27天前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類(lèi)型和職位級(jí)別等因素的影響。 27天前