问题已解决
老師您好,我們是一家公立醫(yī)院,1月份用自有資金購買了一批固定資產(chǎn),4月份財政給專項撥款了用于購置這批固定資產(chǎn),我可以把之前的會計分錄沖銷,借:固定資產(chǎn)紅字 貸:銀行存款紅字,然后再重新上一筆正確的憑證嗎?



同學(xué)你好
對的
是這樣的
2022 04/27 10:46

84785015 

2022 04/27 10:52
那我沖銷那筆憑證是借:固定資產(chǎn)紅字 貸:銀行存款紅字 還是借:銀行存款 借固定資產(chǎn)呢?怎么做會不影響現(xiàn)金流量表呢?

樸老師 

2022 04/27 11:05
同學(xué)你好
你這個不是原分錄負數(shù)紅沖了嗎

84785015 

2022 04/27 14:00
對,那我這么沖了之后我基本戶的銀行存款到月末時候和出納賬就對不上了,因為我的銀行存款增加了,出納那邊并沒有增加

樸老師 

2022 04/27 14:12
同學(xué)你好
你這個為啥增加
你收到錢了嗎
