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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
誤餐費(fèi)報(bào)銷(xiāo)用法人提取的備用金如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
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速問(wèn)速答你好,這個(gè)備用金在哪個(gè)科目里面?其他應(yīng)收款嗎?
2022 03/22 09:05
郭老師
2022 03/22 09:05
如果是的話(huà),借管理費(fèi)用誤餐費(fèi)貸其他應(yīng)收款。
84784964
2022 03/22 09:06
備用金放在其他應(yīng)付款—法人
郭老師
2022 03/22 09:08
借管理費(fèi)用誤餐費(fèi)
貸,其他應(yīng)付款,法人。
84784964
2022 03/22 09:09
我寫(xiě)借:應(yīng)付福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款一法人,在資產(chǎn)負(fù)債表中顯示應(yīng)付福利費(fèi)為負(fù)數(shù),如何處理?
郭老師
2022 03/22 09:11
你好,你這個(gè)分錄刪除了,他不需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,我上面給你寫(xiě)的分錄就是啊,人家是直接做管理費(fèi)用。
84784964
2022 03/22 09:12
已經(jīng)跨月跨年了怎么處理
郭老師
2022 03/22 09:14
你好,借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付福利費(fèi),這個(gè)是紅沖的。
84784964
2022 03/22 09:16
紅沖之后再把你正確的分錄放后面可以嗎?
郭老師
2022 03/22 09:16
可以的,可以這么做的。
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