當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
本月買了一批材料沒(méi)有收到發(fā)票和錢,月末做了暫估入庫(kù),但是這批材料本月用于生產(chǎn)了并生產(chǎn)了成品出來(lái),月末要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么計(jì)算?等收到發(fā)票了,如果結(jié)轉(zhuǎn)的成本與實(shí)際不符是不是還要調(diào)賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答您好!是要結(jié)轉(zhuǎn)成本。成本按暫估的做。是后面要調(diào)
2022 03/17 10:30
84785000
2022 03/17 10:43
那調(diào)賬怎么做分錄,是之前的做相反分錄之后再按實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)呢,還是?
宋生老師
2022 03/17 10:44
你好!是先沖減,然后按正確的金額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)
閱讀 211