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實(shí)務(wù)
問題已解決
上期有增值稅留抵,本期結(jié)轉(zhuǎn)完了后,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)又有留抵。本期留抵的增值稅額分錄怎么做?
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速問速答你好,本期留抵的增值稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021 12/02 11:40
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