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老師銷售方開(kāi)出的跨月紅沖發(fā)票銷售方怎樣記賬?

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2021 09/07 15:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,跨月紅沖發(fā)票,銷售方賬務(wù)處理是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫(kù)存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2021 09/07 15:22
84785028
2021 09/07 15:24
老師這個(gè)摘要怎么寫(xiě)
鄒老師
2021 09/07 15:25
你好,摘要怎么寫(xiě),沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定,能簡(jiǎn)明扼要描述業(yè)務(wù)發(fā)生情況就可以的 比如:銷項(xiàng)紅沖?
84785028
2021 09/07 15:28
老師因?yàn)檫@個(gè)發(fā)票對(duì)方未認(rèn)證抵扣記賬,所有不需要給對(duì)方,我們銷售方需要記賬聯(lián)做相反分錄記賬,其他兩聯(lián)呢?
鄒老師
2021 09/07 15:30
你好,這個(gè)發(fā)票對(duì)方未認(rèn)證抵扣記賬,可以把負(fù)數(shù)發(fā)票三聯(lián)全部放在負(fù)數(shù)分錄后面作為附件?
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