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老師,請問我要把上個月結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅,借方余額,轉(zhuǎn)到這個月,分錄怎么做呢? 上個月借方余額是上個月留底的進(jìn)項

84785037| 提问时间:2021 07/31 14:24
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佟老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師,中級會計師
你好,不用轉(zhuǎn)的,你這個月有貸方發(fā)生額就互抵了
2021 07/31 14:25
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