問題已解決

老師,你好!請問下我們是建筑業(yè)的,剛開始建設(shè)單位先打款進來我們會計做了預收賬款,后來把工程款發(fā)票開給對方,那會計分錄怎么做呢?

84784958| 提問時間:2021 07/01 12:25
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2021 07/01 12:25
84784958
2021 07/01 12:49
不是預收賬款增加再貸方嗎?我理解錯了,現(xiàn)在不是收預收工程款,而是在沖減預收款吧
bamboo老師
2021 07/01 12:50
是的?是在沖減預收款
84784958
2021 07/01 13:50
好的,謝謝
bamboo老師
2021 07/01 13:57
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