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請問生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月增值稅申報(bào)已申報(bào)應(yīng)繳增值稅10萬,然后會(huì)計(jì)又做了出口退稅申報(bào),出口退稅FOB*退稅率等于1萬,因?yàn)楫?dāng)月應(yīng)繳增值稅10萬,所以只能免抵,問企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳增值稅為10-1=9萬元?

84784988| 提問時(shí)間:2021 02/22 16:10
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué),計(jì)算正確的
2021 02/22 17:03
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