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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月增值稅申報(bào)已申報(bào)應(yīng)繳增值稅10萬,然后會(huì)計(jì)又做了出口退稅申報(bào),出口退稅FOB*退稅率等于1萬,因?yàn)楫?dāng)月應(yīng)繳增值稅10萬,所以只能免抵,問企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳增值稅為10-1=9萬元?
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速問速答你好,同學(xué),計(jì)算正確的
2021 02/22 17:03
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