問(wèn)題已解決

老師我們付了一筆物業(yè)費(fèi)但是沒(méi)拿到發(fā)票,如何做賬

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/31 09:47
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,先計(jì)入賬,發(fā)票拿到時(shí)放在后面即可。
2020 07/31 09:48
84785008
2020 07/31 09:49
分錄怎么寫
汪晨老師
2020 07/31 09:50
借 管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸 銀行存款
84785008
2020 07/31 09:51
?。抗?,老師你是這樣處理的啊?我是想問(wèn)那種分開處理的,沒(méi)拿到票時(shí)入賬分錄,拿到票時(shí)的分錄
汪晨老師
2020 07/31 10:07
你好,沒(méi)必要,匯算清繳前取得,發(fā)票放進(jìn)去即可。如果硬要分開的分錄 : 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 拿到發(fā)票 借 管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款
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