問題已解決

老師,跨年的發(fā)票開了負數發(fā)票,記賬時,直接按原分錄記負數,還是需要通過以前年度損益調整呢?原分錄借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額

84784953| 提問時間:2020 06/18 10:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 需要走以前年度損益調整來做的
2020 06/18 10:03
84784953
2020 06/18 10:04
老師,可以說一下具體的分錄嗎?借:應收賬款 負數 貸:以前年度損益調整 負數 應交稅費-應交增值稅銷項稅額負數嗎?
84784953
2020 06/18 10:04
然后月底再把以前年度損益調整轉入本年利潤
meizi老師
2020 06/18 10:07
你好 借:應收賬款 負數 貸:以前年度損益調整 負數 應交稅費-應交增值稅銷項稅額負數 嗯 是的 在以前年度損益調整轉入未分配利潤去 不是及本年利潤 哦
84784953
2020 06/18 10:18
謝謝老師
meizi老師
2020 06/18 10:24
沒事希望能幫到你
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~