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上月增值稅申報(bào),進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證但未抵扣,這個(gè)月仍沒有銷項(xiàng),不抵扣,怎么填寫附表二?還是等需要抵扣的那個(gè)月填寫呢?填在哪里?

84784981| 提問時(shí)間:2020 06/09 09:03
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江老師
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不用填寫,直接等需要抵扣時(shí),再進(jìn)行填寫?;蛘呤钱?dāng)月認(rèn)證后,當(dāng)月抵扣形成留抵的增值稅
2020 06/09 09:04
84784981
2020 06/09 09:09
上個(gè)月申報(bào)表,沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),,已認(rèn)證抵扣,形成留底票,5月份未認(rèn)證,6月申報(bào)時(shí)還用填上月留底票稅額嗎?還是等有銷項(xiàng)可以抵扣時(shí)再填寫呢?
江老師
2020 06/09 09:39
這個(gè)只能等有銷項(xiàng)稅額時(shí),再進(jìn)行申報(bào)抵扣了,填寫增值稅申報(bào)表附表二第3欄的數(shù)據(jù)
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