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公司給員工租房算職工福利費嗎,取得的房租專票,進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做賬
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速問速答你好 是的 算集體福利的 不能抵扣。 借管理費用福利費貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2020 05/29 14:51
84784994
2020 05/29 15:18
那這個進項稅額轉(zhuǎn)出要不要進管理費
meizi老師
2020 05/29 15:22
你好 是的 你要把進項稅轉(zhuǎn)到成本去
84784994
2020 05/29 15:27
你能不能把整個會計分錄給我寫下
84784994
2020 05/29 15:29
就是進項稅額轉(zhuǎn)出余額為0
meizi老師
2020 05/29 15:34
你好 借管理費用-福利費進項稅貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。 認證轉(zhuǎn)出: 借 借管理費用福利費貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借管理費用福利費貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
84784994
2020 05/29 15:36
好的,謝謝啦
84784994
2020 05/29 15:37
我還想問下我們找了一個加工廠幫我生產(chǎn)商品,原材料是我們指定他們買的,我們給他付材料款和加工費,這個可以用委托加工嗎
meizi老師
2020 05/29 15:44
月末結(jié)轉(zhuǎn) 進項稅轉(zhuǎn)出 是做的: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 到時看 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
主材是你們的 是可以的
84784994
2020 05/29 15:47
主材是他們采購的,我們要付材料款和加工費,這個相當于我們找他們定做的
meizi老師
2020 05/29 15:54
你好 但是你們主材是你們付款的話 也可以按委托加工 。 如果主材是他們的 他們計算銷售給你們了 就不能用
84784994
2020 05/29 16:06
合同簽的是原材料付給加工廠。我們也不能按照商貿(mào)來核算,有沒有其他的辦法
meizi老師
2020 05/29 16:07
你好 那意思主材你們購買的 那你就要有購買合同 然后 委托上家發(fā)給加工廠 這樣你做委托加工
84784994
2020 05/29 16:11
我們原材料合同是直接跟加工廠簽的,他們按照我們的要求買的,我們付款給加工廠,那這個能按照承攬加工來核算嗎,就是定做的
meizi老師
2020 05/29 16:18
你好 對方是按加工承攬來做的 那你們要主材的錢你們出的話 到時你要做委托加工 把材料費和加工費轉(zhuǎn)庫存商品去
84784994
2020 05/29 16:20
材料款都是我們出的,只不過是付給加工廠
meizi老師
2020 05/29 16:22
嗯 那你就做委托加工
84784994
2020 05/29 16:23
好的謝謝
meizi老師
2020 05/29 16:25
沒事希望能幫到你
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