問題已解決

甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年度取得銷售收入8800萬元,銷售成本為5000萬元,會(huì)計(jì)利潤為845萬元。2018年甲企業(yè)其他相關(guān)財(cái)務(wù)資料如下: 在管理費(fèi)用中,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)140萬元,新產(chǎn)品的研究開發(fā)費(fèi)用280萬元(未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益)。 (2)在銷售費(fèi)用中,發(fā)生廣告費(fèi)700萬元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)140萬元。 (3)發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用900萬元,其中支付給與其有業(yè)務(wù)往來的客戶(非關(guān)聯(lián)方)全年借款利息700萬元,年利率為7%,金融機(jī)構(gòu)同期同類貸款利率為6%。 (4)營業(yè)外支出中,列支通過減災(zāi)委員會(huì)向遭受自然災(zāi)害的地區(qū)的捐款50萬元,支付給客戶的違約金10萬元。 (5)已在成本費(fèi)用中列支實(shí)發(fā)工資總額500萬元,并實(shí)際列支職工福利費(fèi)105萬元,上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬元并取得“工會(huì)經(jīng)費(fèi)專用撥繳款收據(jù)”,職工教育經(jīng)費(fèi)支出20萬元。 要求: 根據(jù)上述資料,分別回答下列問題: (1)計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (2)計(jì)算新產(chǎn)品的研究開發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (3)計(jì)算廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (4)計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (5)計(jì)算營業(yè)外支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所

84784970| 提問時(shí)間:2020 05/22 15:24
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,計(jì)算過程一會(huì)發(fā)給你
2020 05/22 16:00
暖暖老師
2020 05/22 16:38
(1)計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 140*60%=84 8800*0.005=44 納稅調(diào)增=140-44=96
暖暖老師
2020 05/22 16:39
(2)計(jì)算新產(chǎn)品的研究開發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 新產(chǎn)品加計(jì)扣除280*50%=140,納稅調(diào)減140
暖暖老師
2020 05/22 16:40
(3)計(jì)算廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 扣除限額=8800*15%=1320,全額扣除
暖暖老師
2020 05/22 16:41
4)計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 利息納稅調(diào)增700*1%=7
暖暖老師
2020 05/22 16:41
5)捐贈(zèng)支出扣除限額=845*12%=101.4 可以扣除
暖暖老師
2020 05/22 16:42
福利費(fèi)扣除500*14%=70 105-70=35納稅調(diào)增
暖暖老師
2020 05/22 16:42
工會(huì)經(jīng)費(fèi)500*2%=10,可以扣除
暖暖老師
2020 05/22 16:43
教育經(jīng)費(fèi)500*2.5%=12.5納稅調(diào)增20-12.5=7.5
暖暖老師
2020 05/22 16:44
應(yīng)納稅所得額是845+96-140+7+35+7.5=850.5 應(yīng)交所得稅850.5*25%=212.63
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