问题已解决
待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做呢?



認(rèn)證時 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅)
轉(zhuǎn)出時 借:管理費用/**費用 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020 05/07 11:14

84784948 

2020 05/07 16:29
認(rèn)證時貸方不是應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額嗎?

84784948 

2020 05/07 16:30
該筆費用已計提,計提時,借方是管理費用,應(yīng)交稅費-待認(rèn)證

彩麗老師 

2020 05/07 16:58
你收到發(fā)票做的是 借:管理費用 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅 貸:銀行存款
認(rèn)證時就是 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--待認(rèn)證進項稅
