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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票稅率是1%,申報(bào)表怎么填呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答1、減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次;
2、對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在 “本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
2020 04/07 10:55
84784995
2020 04/07 11:13
老師一季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)還需要填減免申報(bào)明細(xì)表嗎?
彩麗老師
2020 04/07 11:26
季度免交增值稅的不用填
84784995
2020 04/07 11:31
老師你看一下這不用填減免明細(xì)表對(duì)嗎?
彩麗老師
2020 04/07 11:38
一季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)免交增值稅,填9、10、17、18欄
84784995
2020 04/07 11:50
老師這塊減免政策選什么呢?
彩麗老師
2020 04/07 12:40
就選月小于10萬(wàn)、季度小于30萬(wàn)這個(gè)
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