問(wèn)題已解決

老師,問(wèn)一下,個(gè)稅申報(bào)已經(jīng)成功了,但是少報(bào)了一個(gè)人,需要作廢申報(bào)還是更正申報(bào)?

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/09 09:07
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 更正申報(bào)就行
2019 08/09 09:08
84784965
2019 08/09 09:12
我剛才問(wèn)您之前已經(jīng)作廢申報(bào)了,也可以吧
meizi老師
2019 08/09 09:13
你好 嗯 可以的 在申報(bào)期 你作廢重報(bào)也行
84784965
2019 08/09 09:13
好的,個(gè)稅也是截止15號(hào)吧
meizi老師
2019 08/09 09:14
你好 嗯 是的 在8.15號(hào)之前
84784965
2019 08/09 09:34
老師,再問(wèn)一下,我公司是小規(guī)模納稅人,計(jì)提印花稅是按購(gòu)銷(xiāo)合同0.0003計(jì)提,但是繳納時(shí)是減征50%的印花稅,那應(yīng)該計(jì)提哪個(gè)數(shù),減征得隨后怎么做賬
meizi老師
2019 08/09 09:37
你好 按你減免之前的計(jì)提 減免的金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
84784965
2019 08/09 09:37
好的,謝謝老師
meizi老師
2019 08/09 09:38
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