問題已解決
老師你好,有個問題想請教一下,如果我公司貨款已付給對方,但對方一直不開發(fā)票,我怎么處理賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,借;預付賬款,貸;銀行存款
需要通知對方 及時開具發(fā)票才是的
2019 07/18 18:15
84784951
2019 07/18 18:17
如果一直不開發(fā)票,不能一直掛著賬吧,最后怎么處理賬呢
鄒老師
2019 07/18 18:17
你好,那就做無票購進處理,匯算清繳對無票支出做納稅調增處理
84784951
2019 07/18 18:22
現在正常做預付,到明年做匯算清繳的時候納稅調增就可以了是嗎?
鄒老師
2019 07/18 18:26
你好,現在做這個分錄,借;庫存商品等科目,貸;預付賬款
如果銷售結轉到了成本
匯算清繳對無票支出做納稅調增處理
84784951
2019 07/18 18:33
老師,這筆業(yè)務對方是提供材料和安裝,那就不能做庫存商品,直接做主營業(yè)務成本可以嗎?
鄒老師
2019 07/18 18:37
你好,可以計入主營業(yè)務成本,匯算清繳對無票支出做納稅調增處理就是了
84784951
2019 07/18 18:54
好的,我知道了,謝謝老師
鄒老師
2019 07/18 19:37
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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