問(wèn)題已解決

我想問(wèn)問(wèn),如果實(shí)收資本是認(rèn)繳制,那么法人股東往公戶轉(zhuǎn)錢的,會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/10 09:38
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答疑陳園老師
金牌答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
我們一般是平時(shí)掛在其他應(yīng)付款科目下,年底時(shí)一次性轉(zhuǎn)入實(shí)收資本。 平時(shí):借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-法人 年底,借:其他應(yīng)付款-法人 貸:實(shí)收資本
2019 07/10 09:40
84784994
2019 07/10 09:48
年底是指12月嗎?那平時(shí)在資產(chǎn)負(fù)債表里實(shí)收資本的數(shù)字是多少?
答疑陳園老師
2019 07/10 09:50
是的,年底就是12月月底。 平時(shí)只收資本就是0。
84784994
2019 07/10 09:50
平時(shí)實(shí)收資本一直是0可以么?
答疑陳園老師
2019 07/10 09:51
我們這邊是可以的。因?yàn)楝F(xiàn)在是認(rèn)繳制嘛。 但是不知道你們那邊是不是,最近看有的學(xué)員反映他們那邊資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益不可以為0。
84784994
2019 07/10 09:59
如果不能為0,我該怎么處理呀?
答疑陳園老師
2019 07/10 10:01
法人打款就做實(shí)收資本,借:銀行存款 貸:實(shí)收資本。
84784994
2019 07/10 10:11
老師覺(jué)得哪種方法穩(wěn)妥一點(diǎn)?
答疑陳園老師
2019 07/10 10:12
考慮到實(shí)收資本不能為0,你就按第二種,可能比較煩一點(diǎn)。因?yàn)閷?shí)收資本變動(dòng)了,就需要同時(shí)申報(bào)資金賬簿的印花稅。
84784994
2019 07/10 10:18
變動(dòng)一次,就要申報(bào)一次嗎?
答疑陳園老師
2019 07/10 10:19
是的,按要求變動(dòng)一次就需要申報(bào)一次。
84784994
2019 07/10 10:19
老師,還有其他辦法么?
答疑陳園老師
2019 07/10 10:21
沒(méi)有,就這兩個(gè)了。一般我們都是使用第一個(gè)。
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