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問題已解決
老師,上個(gè)月開了增值稅專票,并且已經(jīng)抵扣申報(bào),但這個(gè)月又沖紅了,銷項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎?附加稅怎么處理呢?
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速問速答你好,紅沖做銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是轉(zhuǎn)出
借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
附加稅按實(shí)際需要交納的增值稅計(jì)算就是了
2019 01/10 09:19
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