問(wèn)題已解決
我公司去年2024年12月的開(kāi)票收入,到2025年1月份又把那張發(fā)票給紅沖,那我現(xiàn)在2025年1月的賬是計(jì)入了以前年度損益調(diào)整,那個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),我這紅沖了2024年的收入表怎么填,還有等到2025年一季度的時(shí)候企業(yè)所得稅季報(bào)的報(bào)表收入怎么填
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速問(wèn)速答2024年匯算清繳的時(shí)候,主表里面包含著這一部分銷售額在納稅調(diào)整明細(xì)表收入里面,其他填寫(xiě)賬載金額減少收入納稅調(diào)減
25第一季度不包含這一部分紅沖的銷售額。
01/16 11:38
84784956
01/16 11:43
25第一季度不包含這一部分紅沖的銷售額,那我增值稅銷售額跟企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入那欄對(duì)不上,系統(tǒng)會(huì)不會(huì)提示有風(fēng)險(xiǎn),申報(bào)不了呀
郭老師
01/16 11:48
會(huì)的,因?yàn)槟闳ツ昃筒灰恢?/div>
84784956
01/16 11:49
那我這個(gè)申報(bào)不了怎么辦呢
郭老師
01/16 11:50
你稅務(wù)局查到,嚴(yán)格的會(huì)要求調(diào)整
他要求的不是嚴(yán)格的話,你就要求你們寫(xiě)一個(gè)說(shuō)明,什么原因不一致。
84784956
01/16 11:51
那我怎么調(diào)整呀
郭老師
01/16 11:53
如果想要一致的話,你今年開(kāi)的附屬發(fā)票借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
成本紅沖
匯算清繳也不需要調(diào)整。
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