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請(qǐng)問老師,我上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)有兩千多,是真的要交兩千多嗎?公司還有一萬(wàn)多塊錢的進(jìn)項(xiàng)稅還沒抵扣,是抵扣了就不用交,還是?

84785018| 提問時(shí)間:01/10 17:51
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)經(jīng)濟(jì)師(財(cái)政稅收),中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你看一下應(yīng)交稅費(fèi)是否有別的稅,進(jìn)項(xiàng)稅額有留底,增值稅不用交,但是其他稅該交還是要交的。
01/10 17:52
84785018
01/10 18:01
財(cái)務(wù)報(bào)表中只寫著應(yīng)交稅費(fèi),我不知道是什么稅啊
84785018
01/10 18:02
我們公司一年都是虧損的,就是12月份的凈利潤(rùn)是21000多,全面累計(jì)凈利潤(rùn).-22萬(wàn)多,這可能是哪個(gè)費(fèi)用要交呢?
波德老師
01/10 18:07
看一下應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)賬。
84785018
01/10 18:30
這個(gè)季度的企業(yè)所得稅怎么計(jì)算的
波德老師
01/10 18:58
前三季度虧損第四季度盈利,第四季度盈利不足以彌補(bǔ)前三季度虧損的,不需要繳納企業(yè)所得稅;第四季度盈利足以彌補(bǔ)前三季度虧損的,需要繳納企業(yè)所得稅
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