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公司替外教繳納個(gè)稅的問題

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:張美好 2019/05/10 18:37:44  字體:

正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校

問題:

公司有一外教,工資11000,申報(bào)個(gè)稅:(11000-5000)*10%-210=390,稅款已經(jīng)繳納。發(fā)放時(shí)要發(fā)到外教銀行卡,老板說稅后工資11000,公司替外教承擔(dān)稅費(fèi),稅款已經(jīng)繳納,問題如下:

1,繳納的稅款該怎么處理?

2,繳納的個(gè)稅匯算清繳時(shí)要不要做納稅調(diào)整?

3,如果題外教承擔(dān)個(gè)稅,工資的計(jì)算是什么?

答案:

1. 少申報(bào)個(gè)稅,應(yīng)修改個(gè)稅申報(bào)

2. 如年度不存在補(bǔ)退稅款,不需要匯算清繳

3. 將稅后工資11000換算成稅前工資申報(bào)納稅

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