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初級《審計理論與實務》每日一練:內部控制測試(2021.11.21)

來源: 正保會計網校 編輯: 2021/11/21 10:06:31 字體:

不管是陽光燦爛還是風雨交加,在時間的流逝中,都將是成為旅程中的一部分回憶,既然選擇了就得走下去,要想走的好,那么只有隨時持續(xù)足夠的信心和勇氣,才能不斷前進,尋找到更多更完美的風景。

多選題

下列審計程序中,屬于對貨幣資金業(yè)務內部控制測試的有:

A、審閱被審計單位貨幣資金相關制度規(guī)定 

B、抽查銀行存款余額調節(jié)表上編制人簽章是否為出納員以外的人 

C、檢查貨幣資金收付憑證的管理情況 

D、向與被審計單位有業(yè)務往來的銀行進行函證 

E、使用分析性復核方法(分析方法)檢查貨幣資金總體合理性 

查看答案解析
【答案】
ABC
【解析】
貨幣資金內部控制測試:( 1)調查了解貨幣資金內部控制;(2)抽查收款憑證;(3)抽驗付款憑證;(4)抽查一定期間現金、銀行存款日記賬并與總賬核對;(5)抽查銀行存款余額調節(jié)表與庫存現金盤點表;(6)現金監(jiān)盤;(7)查閱制度;(8)檢查貨幣資金收付憑證的管理情況;(9)評價貨幣資金業(yè)務內部控制。

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初級審計師:每日一練《審計專業(yè)相關知識》(11.21)

初級審計師每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評,每周根據大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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