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集團(tuán)治理層向?qū)徲?jì)師提供準(zhǔn)確和完整的財(cái)務(wù)信息是確保審計(jì)工作準(zhǔn)確性的重要環(huán)節(jié)。以下是一些方法和建議:
1. 建立健全的內(nèi)部控制制度:內(nèi)部控制制度是確保財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確性和完整性的基礎(chǔ)。集團(tuán)治理層應(yīng)確保公司內(nèi)部控制制度的有效運(yùn)作,并及時(shí)修正和改進(jìn)。
2. 提供完整的財(cái)務(wù)記錄:集團(tuán)治理層應(yīng)向?qū)徲?jì)師提供完整的財(cái)務(wù)記錄,包括準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表、憑證等。這些記錄應(yīng)當(dāng)與實(shí)際業(yè)務(wù)操作相符,并符合相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和法規(guī)要求。
3. 提供詳盡的解釋和說明:集團(tuán)治理層應(yīng)向?qū)徲?jì)師提供詳盡的解釋和說明,以便審計(jì)師了解業(yè)務(wù)活動(dòng)的背景和目的。這包括業(yè)務(wù)流程、會(huì)計(jì)政策、財(cái)務(wù)報(bào)表披露等方面的信息。
4. 提供重要的會(huì)計(jì)估計(jì)和判斷依據(jù):集團(tuán)治理層應(yīng)向?qū)徲?jì)師提供重要的會(huì)計(jì)估計(jì)和判斷依據(jù),包括會(huì)計(jì)政策選擇、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、收入確認(rèn)等方面的信息。這有助于審計(jì)師了解和評(píng)估管理層的會(huì)計(jì)估計(jì)是否合理。
5. 提供與財(cái)務(wù)信息相關(guān)的文件和資料:集團(tuán)治理層應(yīng)向?qū)徲?jì)師提供與財(cái)務(wù)信息相關(guān)的文件和資料,如合同、協(xié)議、備忘錄等。這些文件和資料可以幫助審計(jì)師了解業(yè)務(wù)交易的真實(shí)性和合規(guī)性。
6. 提供及時(shí)的溝通和協(xié)作:集團(tuán)治理層和審計(jì)師應(yīng)保持及時(shí)的溝通和協(xié)作,解答審計(jì)師提出的問題,并及時(shí)提供所需的信息和數(shù)據(jù)。這有助于審計(jì)師準(zhǔn)確理解財(cái)務(wù)信息,并進(jìn)行準(zhǔn)確的審計(jì)工作。
總之,集團(tuán)治理層應(yīng)積極配合審計(jì)師的工作,提供準(zhǔn)確和完整的財(cái)務(wù)信息,以確保審計(jì)工作的準(zhǔn)確性和可靠性。同時(shí),審計(jì)師也應(yīng)獨(dú)立、客觀地進(jìn)行審計(jì)工作,以保證審計(jì)結(jié)果的公正性和可信度。
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