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中級《審計理論與實務》每日一練:內部審計(2021.03.11)

來源: 正保會計網校 編輯:小辣椒 2021/03/11 09:07:23 字體:

生活是一趟單向旅程,不能重來??释?,需要拼到極致的勇氣。聚沙成塔,滴水成海,再小的努力乘以365天都會變得偉大。請相信生活終將美好。

單選題

下列選項中,內部審計屬于內部控制中的:

A、風險評估 

B、對控制的監(jiān)督 

C、控制活動 

D、信息與溝通 

查看答案解析
【答案】
B
【解析】
內部控制中監(jiān)督的內容包括適當及時地評估內部控制的設置和執(zhí)行情況,以及采取必要的糾正措施。對許多企業(yè)來說,內部審計部門在有效監(jiān)督方面的作用是非常關鍵的。

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中級審計師:每日一練《審計專業(yè)相關知識》(03.11)

中級審計師每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據(jù)大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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