问题已解决
就是我們之前取得的專票進(jìn)項抵扣了,現(xiàn)在稅務(wù)局說餐費的進(jìn)項不能抵扣,需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,經(jīng)過溝通后發(fā)現(xiàn)是對方給我們的發(fā)票內(nèi)容開錯了,是可以抵扣的,現(xiàn)在需要將之前開錯的發(fā)票紅沖再重新開具,這種情況下申報還需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?



同學(xué)你好
需要轉(zhuǎn)出
然后重新開發(fā)票重新勾選抵扣
2024 11/20 14:59

84785025 

2024 11/20 15:02
問題是不在同一個月份且跨年了,更正申報當(dāng)期不能抵扣的進(jìn)項需要轉(zhuǎn)出補交增值稅,那讓對方紅沖再重新開票,如果不更正申報表就不用補稅,一更正就變成要補稅了,這個有什么解決辦法不

樸老師 

2024 11/20 15:03
同學(xué)你好
這個需要更正所屬期的申報表
現(xiàn)在稅局都這樣要求

84785025 

2024 11/20 15:04
那需要更正申報表嗎?如果更正申報表我需要補13萬左右的增值稅,那總來算我是多出來這部分補的稅了是嗎?

樸老師 

2024 11/20 15:05
同學(xué)你好
需要的
現(xiàn)在稅局就是要求去對應(yīng)所屬期更正

84785025 

2024 11/20 15:08
如果更正申報表我需要補13萬左右的增值稅哦

樸老師 

2024 11/20 15:11
同學(xué)你好
你可以問問當(dāng)?shù)囟惥謀n看他們什么要求
