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請問下我們有加計扣抵政策的時候有做過加計的賬務,現(xiàn)在這個政策取消后,應該要怎么進行賬務處理呢?原來我們做的是: 借:應交稅金-應交增值稅-加計抵減 貸:其他收益

84784950| 提问时间:2024 10/12 13:41
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師/中級會計師
你好,現(xiàn)在稅務局是讓你轉出嗎?還是怎么樣?
2024 10/12 13:41
84784950
2024 10/12 13:47
稅務局上已經(jīng)沒有加計抵扣的數(shù)據(jù)了
宋生老師
2024 10/12 13:49
你好,你可以做相反的憑證沖減。
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