问题已解决
請問下我們有加計扣抵政策的時候有做過加計的賬務,現(xiàn)在這個政策取消后,應該要怎么進行賬務處理呢?原來我們做的是: 借:應交稅金-應交增值稅-加計抵減 貸:其他收益
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你好,現(xiàn)在稅務局是讓你轉出嗎?還是怎么樣?
2024 10/12 13:41
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2024 10/12 13:47
稅務局上已經(jīng)沒有加計抵扣的數(shù)據(jù)了
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/12 13:49
你好,你可以做相反的憑證沖減。
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請問下我們有加計扣抵政策的時候有做過加計的賬務,現(xiàn)在這個政策取消后,應該要怎么進行賬務處理呢?原來我們做的是: 借:應交稅金-應交增值稅-加計抵減 貸:其他收益