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掛了很長時(shí)間的應(yīng)付賬款,當(dāng)時(shí)已經(jīng)付過去了,但是沒收回發(fā)票,對(duì)方單位已經(jīng)注銷了,我應(yīng)該怎么做賬,分錄是什么

暖若夕陽之殤| 提問時(shí)間:2024 06/18 13:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,貨物給你了嗎?如果是的話,借庫存商品貸應(yīng)付賬款銷售出去,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是抵扣不了所得稅。 以前年度的用利潤分配未分配利潤來做。
2024 06/18 13:31
暖若夕陽之殤
2024 06/18 14:03
以前年度的用利潤分配未分配利潤來做。是怎么做?我們是服務(wù)行業(yè),那個(gè)賬有5年了。。
郭老師
2024 06/18 14:19
借利潤分配未分配利潤帶庫存商品。第一個(gè)分錄寫了做這個(gè)。
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