問(wèn)題已解決

老師,匯算清繳工資薪金那張表,我賬上應(yīng)付職工薪酬的數(shù)據(jù)和管理費(fèi)用里的工資數(shù)據(jù)不一樣,因?yàn)橛械臎](méi)有計(jì)提就直接發(fā)放了,發(fā)放的工資沒(méi)有走應(yīng)付職工薪酬科目,我沒(méi)有申報(bào)期間費(fèi)用明細(xì)表,直接填應(yīng)付職工薪酬的科目余額,還是填管理費(fèi)用科目工資里余額申報(bào)呀?準(zhǔn)確的年累計(jì)發(fā)放工資金額應(yīng)該是管理費(fèi)用的工資余額。但是我申報(bào)的工資薪金又是按應(yīng)付職工薪酬余額填報(bào)的

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/29 09:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你補(bǔ)計(jì)提工資就可以了 補(bǔ)計(jì)提的之后按實(shí)際計(jì)提和發(fā)放的填寫(xiě)
2024 05/29 10:00
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