問題已解決

小規(guī)模納稅人,之前買稅盤和支付稅盤服務(wù)費(fèi)共計(jì)760元,付款時(shí)借方計(jì)入管理費(fèi)用,又把這760的管理費(fèi)用轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅—抵減額里面了,也就是余額表里一直顯示抵減額借方760,3月份開專票,使用抵減額,我需要做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—抵減額嗎?

84784996| 提問時(shí)間:2024 05/22 15:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì),沒錯(cuò)的,就是這么做的。
2024 05/22 15:05
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~