您好, 這個只有處理固定資產(chǎn)才用這個科目
1983032314 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 03/19 13:55
是的,處理完后應(yīng)該是在貸方還是借方
劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/19 14:07
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/19 14:07
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費-簡易計稅
劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/19 14:07
借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益
劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/19 14:08
如果是收入是就借方,如果賣虧了,就是貸方
1983032314 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 03/19 14:10
請問這樣對不對
劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/19 14:14
是的,是的,是對的,沒有問題