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老師,買夠我們一定的商品送我們外購的手機,這個在匯算清繳時候算廣宣費嗎?還是可以全額抵扣銷售費用,視同銷售交過增值稅了

喵喵仙貝| 提问时间:2024 01/13 20:04
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王曉曉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
可以做銷售費用全額抵扣
2024 01/13 20:05
王曉曉老師
2024 01/13 20:06
進項稅額可抵扣,成本入銷售費用
喵喵仙貝
2024 01/13 20:20
這個算廣宣費嗎?
喵喵仙貝
2024 01/13 20:21
我記得銷售費用—公關禮品
王曉曉老師
2024 01/13 20:23
同學就做銷售費用
喵喵仙貝
2024 01/13 20:23
我現(xiàn)在報稅,利潤表里面有個廣告費業(yè)務宣傳費,我不知道要不要填進去
王曉曉老師
2024 01/13 20:24
不填了,就做到銷售費用
喵喵仙貝
2024 01/13 20:24
現(xiàn)在填的廣告業(yè)務宣傳費如果和匯算清繳的廣宣費不一致行嗎?
喵喵仙貝
2024 01/13 20:25
我這個視同銷售做了,我們是小規(guī)模要交增值稅
王曉曉老師
2024 01/13 20:25
可以的,匯算清繳是審計調整后的,是允許的
喵喵仙貝
2024 01/13 20:26
老師,這個應該視同銷售吧
王曉曉老師
2024 01/13 20:29
是的,這個是視同銷售
喵喵仙貝
2024 01/13 20:34
好的謝謝老師
王曉曉老師
2024 01/13 20:34
不客氣的,麻煩及時評價
喵喵仙貝
2024 01/14 19:34
老師這個送的東西我記的是銷售費用—市場推廣—公關禮品這個科目,廣宣費不是按科目算的吧,在哪里評價
王曉曉老師
2024 01/14 19:37
這個科目也可以,我也不知道哪里評價,我看不到你們的界面
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