問題已解決
財(cái)政說要給本單位補(bǔ)貼一筆財(cái)政款用來購置固定資產(chǎn),本單位用自有資金銀行存款先墊付了固定資產(chǎn)款,但年底了,由于財(cái)政緊張,還沒有撥款,這筆賬該怎么做?請(qǐng)財(cái)務(wù)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄一起寫,事業(yè)單位會(huì)計(jì)。
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速問速答你好同學(xué)
財(cái)務(wù):
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款
預(yù)算
借事業(yè)支出
貸資金結(jié)存
2023 12/24 19:35
majbi
2023 12/24 19:53
那第二年收到財(cái)政款怎么做賬?
立峰老師
2023 12/24 19:54
你好同學(xué)
借銀行存款
貸財(cái)政撥款收入
借資金結(jié)存
貸財(cái)政撥款預(yù)算收入
majbi
2023 12/24 19:57
還有支出呢?沒有財(cái)政支出??!
立峰老師
2023 12/24 19:59
我們購買過固定資產(chǎn)了,就是支出。財(cái)政撥款還是4錢,計(jì)入收入就可以。
majbi
2023 12/24 20:04
那不是賬面顯示財(cái)政??顩]用啊?有結(jié)余??!
立峰老師
2023 12/24 23:47
如果我們有錢付過了,明年的預(yù)算就有可能變了。
立峰老師
2023 12/24 23:48
我們先把今年的賬做好
majbi
2023 12/25 12:15
我們用自己資金付的,那第二年國庫撥了這次錢做財(cái)政項(xiàng)目收入核算,那項(xiàng)目支出怎么做?
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