问题已解决
請問我們公司項目上購買了一批材料 錢付了貨到項目上 這個賬務我應該怎么處理啊
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/014/05/91/38_avatar_middle.jpg?t=1730557491)
借:原材料
貸:銀行存款
2023 11/06 14:47
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84785043 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 11/06 15:02
發(fā)票未收到,我們之前做賬之前材料是直接入工程施工成本的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84785043 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 11/06 15:04
必須要先入到原材料這個科目嘛
![](https://pic1.acc5.cn/014/05/91/38_avatar_middle.jpg?t=1730557491)
家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 11/06 15:12
直接就領用的,計入工程施工就行
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84785043 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 11/06 15:29
這樣處理對嗎老師
借:應付賬款
貸:銀行存款
借:工程施工?不含可抵扣進項稅額
貸:應付賬款——暫估應付賬款
收到發(fā)票
借:應付賬款——暫估應付賬款
應交稅費——應交增值稅——進項稅額
貸:應付賬款
![](https://pic1.acc5.cn/014/05/91/38_avatar_middle.jpg?t=1730557491)
家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 11/06 15:31
暫估入庫?
借;工程施工
貸:應付賬款-估價-供應商
發(fā)票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
? ?工程施工(暫估差額)?
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商
支付貨款
借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)