老師,這題不會(huì)算。YC批發(fā)企業(yè)向YJ專賣店乙批發(fā),批發(fā)對(duì)批發(fā)不是不用算消費(fèi)稅嗎? 題干:某YC批發(fā)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù): 1)向JY批發(fā)企業(yè)甲銷售A牌JY5000條,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額250萬元;另對(duì)外銷售雪茄Y一箱,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額4萬元。 2)向YJ專賣店乙批發(fā)B牌JY2000條,開具的普通發(fā)票上注明銷售額105.3萬元。 3)以4000條B牌JY為股本與丙企業(yè)聯(lián)合成立一家YC零售企業(yè)。 4)向某酒店贈(zèng)送A牌JY100條。 5)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為58萬元。 已知:該YC批發(fā)企業(yè)同期銷售B牌JY的最高不含稅銷售價(jià)格為500元/條,平均不含稅銷售價(jià)格為450元/條。 根據(jù)上述資料,回答下列問題: YC批發(fā)企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為()萬元。
當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答是的,他又不是生產(chǎn)企業(yè)而且
2023 10/07 18:22
暖暖老師
2023 10/07 18:22
只有零售繳納的這個(gè)
m53612668
2023 10/07 18:24
問題2:非正常損失,是作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那是直接在可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額里去扣減。還是最后算出來應(yīng)納稅額后再加進(jìn)去?
暖暖老師
2023 10/07 18:27
做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是對(duì)的
m53612668
2023 10/07 18:28
老師,題干問題是算消費(fèi)稅的,YC批發(fā)企業(yè)向YJ專賣店乙批發(fā),批發(fā)對(duì)批發(fā)不是不用算消費(fèi)稅嗎?
暖暖老師
2023 10/07 18:30
可能是考察批發(fā)關(guān)節(jié)11%這個(gè)
m53612668
2023 10/07 18:40
老師,做進(jìn)行稅我知道,就是計(jì)算順序不知道
暖暖老師
2023 10/07 18:44
批發(fā)對(duì)批發(fā)不征稅,其余的對(duì)外11%
m53612668
2023 10/07 18:58
這題怎么計(jì)算呢
m53612668
2023 10/07 19:30
老師麻煩回復(fù)下
暖暖老師
2023 10/08 08:22
應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是
4*36%+4000*500/10000*11%+2000/250*250/10000+100*450/10000*11%+100/250*250/10000=24.15
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- 甲卷煙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年5月按65元/標(biāo)準(zhǔn)條的調(diào)撥價(jià)格(不含增值稅)銷售900標(biāo)準(zhǔn)箱M牌卷煙給乙卷煙批發(fā)企業(yè),并向其開具增值稅專用發(fā)票。甲卷煙生產(chǎn)企業(yè)銷售的900標(biāo)準(zhǔn)箱M牌卷煙的成本為6000000元。乙卷煙批發(fā)企業(yè)為增值稅一般納稅人,取得的增值稅專用發(fā)票本年5月符合抵扣規(guī)定。乙卷煙批發(fā)企業(yè)本年6月將上月購入的900標(biāo)準(zhǔn)箱M牌卷煙全部對(duì)外批發(fā)銷售,其中,批發(fā)給另一卷煙批發(fā)企業(yè)600箱、零售專賣店200箱、個(gè)體煙攤100箱。每箱不含稅批發(fā)價(jià)格為30000元1標(biāo)準(zhǔn)箱=250標(biāo)準(zhǔn)條,1標(biāo)準(zhǔn)條=200支。以上款項(xiàng)均未收。 要求: (1)計(jì)算甲卷煙生產(chǎn)企業(yè)的應(yīng)納消費(fèi)稅,并對(duì)甲卷煙生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(2)計(jì)算乙卷煙批發(fā)企業(yè)的應(yīng)納消費(fèi)稅,并對(duì)乙卷煙批發(fā)企業(yè)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 246
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