問題已解決

1我單位生產(chǎn)型出口企業(yè),8月開票金額錯誤,到次月才發(fā)現(xiàn)。那當月申報增值稅附表1免抵退稅普通發(fā)票開票金額時還是按照錯誤金額填列就行是吧?2上述問題申報8月期間退稅時,錯誤的那個出口發(fā)票當月能退稅吧,出口報關單沒問題。

m9859_18188| 提問時間:2023 09/08 10:26
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 你按照錯誤的來填寫的,要不然你要更正申報8月份的數(shù)據(jù),但是你現(xiàn)在出口退稅的額度又下來了,就相當于是一個死循環(huán)了
2023 09/08 10:28
m9859_18188
2023 09/08 10:37
那增值稅按照開錯的申報,9月開紅藍更正發(fā)票。8月免抵退稅申報,這筆發(fā)票對應的報關單可以參與出口退稅吧,還是說要等10月份的時候再退稅
王超老師
2023 09/08 10:38
你前面沒有說要開紅字啊
m9859_18188
2023 09/08 10:55
紅字是次月開具的,當月退稅可以按照報關單正確退稅吧。次月開紅藍字不影響本月業(yè)務吧
王超老師
2023 09/08 10:57
不可以的,你要填寫發(fā)票號碼,比對的時候是通不過的
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