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老師你好,我們是一般納稅人,比如說上個月留抵100元,這個月進項稅額20元,銷項稅額50元,分錄要怎么做呢?按照留抵的分錄做嗎? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 50 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 70 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 120 這樣做分錄對嗎?

87998359| 提问时间:2023 06/01 16:46
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,您這個是沒錯的,可以的這個
2023 06/01 16:47
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