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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
編制會(huì)計(jì)分錄題目,希望能有老師指點(diǎn)一下,不知道自己有沒(méi)有做對(duì)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答借研發(fā)支出-費(fèi)用化支出250000
貸原材料50000
應(yīng)付職工薪酬200000
2023 03/30 15:20
暖暖老師
2023 03/30 15:20
借研發(fā)支出-資本化支出610000
-費(fèi)用化支出90000
貸原材料200000
應(yīng)付職工薪酬350000
銀行存款150000
暖暖老師
2023 03/30 15:21
借研發(fā)支出資本化支出30000
貸銀行存款30000
暖暖老師
2023 03/30 15:21
借管理費(fèi)用250000
無(wú)形資產(chǎn)640000
貸研發(fā)支出資本化支出640000
-費(fèi)用化支出250000
暖暖老師
2023 03/30 15:22
每年攤銷:640000/8=80000
借管理費(fèi)用80000
貸累計(jì)攤銷80000
暖暖老師
2023 03/30 15:23
2081年底賬面價(jià)值
640000-80000*2=480000
發(fā)生減值480000-360000=120000
借資產(chǎn)減值損失120000
貸無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備120000
暖暖老師
2023 03/30 15:24
2019年攤銷360000/(8-2)=60000
借銀行存款320000
累計(jì)攤銷220000
無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備120000
貸無(wú)形資產(chǎn)640000
資產(chǎn)處置損益20000
m77154188
2023 03/30 15:31
我想問(wèn)一下第一個(gè)管理費(fèi)用的250000是從哪里來(lái)的?
暖暖老師
2023 03/30 15:32
貸原材料50000
應(yīng)付職工薪酬200000
m77154188
2023 03/30 15:47
咨詢費(fèi)用算進(jìn)了資本化里面,變成了640000,這個(gè)不需要寫(xiě)出來(lái)嗎?
還有2019年攤銷的累計(jì)攤銷220000和資產(chǎn)處置損益是從哪里來(lái)的?累計(jì)的不應(yīng)該是之前的80000+兩年的60000嗎?
暖暖老師
2023 03/30 15:47
是兩年的80000+60000才對(duì)的這里
m77154188
2023 03/30 15:50
好,謝謝老師,我想知道那個(gè)咨詢費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄能在哪里插進(jìn)去,我怕我少步驟不得分啊
暖暖老師
2023 03/30 15:51
借研發(fā)支出資本化支出30000
貸銀行存款30000
m77154188
2023 03/30 15:51
謝謝老師!
暖暖老師
2023 03/30 15:52
不客氣麻煩給予五星好評(píng)
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