1. 7月份采購(gòu)固定資產(chǎn),且在7月份到貨了。款項(xiàng)于7月份支付了。 1.1當(dāng)月收到了普票。但是7月份未對(duì)其做賬,而是在12月份據(jù)其做了賬。7月份購(gòu)入的固定資產(chǎn),應(yīng)該在8月份開(kāi)始計(jì)提折舊。那么8-11月份的折舊應(yīng)當(dāng)如何處理? 1.2如果是8月份收到發(fā)票,那么應(yīng)如何做賬。折舊分錄應(yīng)該怎么做? 2如果是5月就決定購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn),款項(xiàng)在5月份支付了。6月份收到了貨物,7月份才收到發(fā)票,應(yīng)當(dāng)如何做賬呢?折舊分錄應(yīng)該怎么做呢?
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速問(wèn)速答?你好; 8--11月還是沒(méi)有開(kāi)始折舊嗎 ? 那你? ?固定資產(chǎn)是在12月才入的固定資產(chǎn)嗎?? ?
2023 03/20 15:41
84784963
2023 03/20 15:42
是的 老師 就是這樣的
84784963
2023 03/20 15:44
7月份收到發(fā)票之后 沒(méi)有做賬 也沒(méi)有計(jì)提對(duì)應(yīng)的折舊 12月份依據(jù)發(fā)票才做了賬
meizi老師
2023 03/20 15:48
你好;在12月做固定資產(chǎn) ;然后 那你 8-12月的折舊額 一次性在12月折舊的??
84784963
2023 03/20 16:04
我需要寫(xiě)一個(gè)補(bǔ)提折舊8-11 然后12月份的與其他在12月份需要計(jì)提折舊的寫(xiě)在一起對(duì)吧
meizi老師
2023 03/20 16:04
你好;? 是的; 一起做折舊明細(xì)表做附件哈?
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