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9月繳增值稅做了無票收入,10月又開出來了,這部分報稅的時候怎么操作
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你好,未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),這個是紅沖無票收入的,然后開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
2022 11/02 10:31
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2022 11/02 11:40
應該不會引起稅務預警吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/02 11:41
你好,這個一般沒有關系的。
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9月繳增值稅做了無票收入,10月又開出來了,這部分報稅的時候怎么操作
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