問(wèn)題已解決

老師,公司購(gòu)買福利月餅,款已付貨也到了,但票當(dāng)月沒(méi)到,怎么做分錄?

23078594| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/24 16:03
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可以先暫估入賬,然后發(fā)票來(lái)了,再把贊庫(kù)的沖銷了。
2022 09/24 16:03
23078594
2022 09/24 16:05
分錄是?借:管理費(fèi)用?
東老師
2022 09/24 16:05
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款暫估,等發(fā)票來(lái)了,再把贊估的沖銷了。
23078594
2022 09/24 16:24
我這個(gè)月轉(zhuǎn)賬的。貸:?
東老師
2022 09/24 16:41
轉(zhuǎn)賬的借,預(yù)付賬款貸,銀行存款。
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