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本月銷項3千,無進項,上期留抵1萬,怎么做會計分錄
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速問速答你好同學,那你上期留底應該是已經(jīng)結轉了是吧?如果已經(jīng)結轉的話,那你直接借應交稅費應交增值稅銷項稅額,貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
2022 05/23 22:05
李霞老師
2022 05/23 22:17
哦,那這樣的話你可以貸方放應交稅費,未交增值稅就可以了。
李霞老師
2022 05/23 22:19
借應交稅費應交增值稅銷項稅額,貸應交稅費未交增值稅。
李霞老師
2022 05/23 22:20
祝您生活愉快開心快樂
李霞老師
2022 05/23 22:46
你好同學,正常我一開始跟你說的憑證,咱是轉到貸方應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅的,但是你剛才說你的未交增值稅有余額,所以我才讓你沖的外交。
李霞老師
2022 05/24 08:34
祝您生活愉快開心快樂您好
李霞老師
2022 05/24 09:36
您11月份認證抵扣了以后,它就是直接借應交稅費應交增值稅進項稅額。
84784951
2022 05/23 22:15
因為是中途開始做的賬,所以上期留抵直接寫的期初
84784951
2022 05/23 22:15
未交增值稅的貸方
84784951
2022 05/23 22:15
寫留底的時候前面是負號
84784951
2022 05/23 22:17
留抵在未交增值稅貸方 -10000
84784951
2022 05/23 22:19
具體分錄怎么寫
84784951
2022 05/23 22:20
好的謝謝
84784951
2022 05/23 22:31
到了期末結轉的時候,要結轉未交增值稅
84784951
2022 05/23 22:32
前期留底大于本期銷項,不是應該沒有未交的增值稅,直接抵扣了嗎?
84784951
2022 05/23 22:48
好的,謝謝
84784951
2022 05/24 09:29
十月份回來的進項票,十月份并未入賬,11月份才認證抵扣,11月份應該怎么寫這比會計分錄
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