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老師,你好。公司供應商返利之前已計提做賬:借應付貸返利。現在發(fā)生退貨了,要扣除退貨產品對應的返利。采購是跟貨款一起抵沖。我做賬是借應付實付、借應付退貨紅沖、貸減少返利收入貸銀存。月底是按到貨入庫借庫存商品貸應付。這樣做對嗎?
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速问速答你好,這樣做是正確的
2022 03/23 19:25
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老師,你好。公司供應商返利之前已計提做賬:借應付貸返利。現在發(fā)生退貨了,要扣除退貨產品對應的返利。采購是跟貨款一起抵沖。我做賬是借應付實付、借應付退貨紅沖、貸減少返利收入貸銀存。月底是按到貨入庫借庫存商品貸應付。這樣做對嗎?
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